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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEONARDO DOS SANTOS FISIOTERAPIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19961 Data de lançamento: 24/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº018-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP. AO Nº 345/2021. 0,00 1.778,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2021 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº018-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP. AO Nº 345/2021. 1.778,00
24/12/2021 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº018-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/SESSÕES NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP. AO Nº 345/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.DEZ/2021. 1.778,00
11/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019961/2021 LEONARDO DOS SANTOS FISIOTERAPIA - 28974 1.778,00
TOTAL 1.778,00 1.778,00 1.778,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.