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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 20020 Data de lançamento: 27/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE-PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI033-2021 SRP E ATA Nº73/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12674/2021. 0,00 1.183,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2021 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI033-2021 SRP E ATA Nº73/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12674/2021. 1.183,00
27/12/2021 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI033-2021 SRP E ATA Nº73/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12674/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.241.343 E 038.191.484 ANEXAS E ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. 1.183,00
29/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020020/2021 GEAN AUGUSTO FREIBERG - 29891 1.183,00
TOTAL 1.183,00 1.183,00 1.183,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.