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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2028 Data de lançamento: 10/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TELEFONE CELULAR SAMSUNG A01 CORE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR COM CHIP DESTINADO PARA O SETOR DE VACINAS UTILIZAR NO AGENDAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 242/2021 E ORDEM DE COMPRA 438/2021. 849,90 849,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2021 OUTROS, TELEFONE CELULAR SAMSUNG A01 CORE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR COM CHIP DESTINADO PARA O SETOR DE VACINAS UTILIZAR NO AGENDAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 242/2021 E ORDEM DE COMPRA 438/2021. 849,90
11/02/2021 ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO DO SETOR DE COMPRAS. -0,90
12/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR COM CHIP DESTINADO PARA O SETOR DE VACINAS UTILIZAR NO AGENDAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 242/2021 E ORDEM DE COMPRA 438/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 97004/2021 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN E PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 849,00
19/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002028/2021 QUERO QUERO SA - 3315 849,00
TOTAL 849,00 849,00 849,00
SALDO A PAGAR 0,00