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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2042 Data de lançamento: 11/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 215/2021 E ORDEM DE COMPRA 450/2021. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2021 PEÇAS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 215/2021 E ORDEM DE COMPRA 450/2021. 45,00
22/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 215/2021 E ORDEM DE COMPRA 450/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9633 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN 45,00
24/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002042/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00