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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2058 Data de lançamento: 11/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 221/2021 E ORDEM DE COMPRA 466/2021. 211,78 211,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 221/2021 E ORDEM DE COMPRA 466/2021. 211,78
17/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 221/2021 E ORDEM DE COMPRA 466/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 74464 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 211,78
22/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002058/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 211,78
TOTAL 211,78 211,78 211,78
SALDO A PAGAR 0,00