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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2059 Data de lançamento: 11/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS, FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 210/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 467/2021. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS, FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 210/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 467/2021. 90,00
22/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS, FROTA 150, PLACA IRV 8560, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 210/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 467/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 6786 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 90,00
24/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002059/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00