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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2060 Data de lançamento: 11/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FUSÍVEL, SOQUETE, FITA, PALHETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 210/2021 E ORDEM DE COMPRA 468/2021. 183,00 183,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2021 PEÇAS, FUSÍVEL, SOQUETE, FITA, PALHETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 210/2021 E ORDEM DE COMPRA 468/2021. 183,00
22/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560, FROTA 150, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 210/2021 E ORDEM DE COMPRA 468/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9634 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN 183,00
24/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002060/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 183,00
TOTAL 183,00 183,00 183,00
SALDO A PAGAR 0,00