| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SAMUEL INACIO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estrutura de Internet no Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.09.00.00.00 - RESSARCIMENTO POR INSTALAÇÃO INTERNET RURAL - LEI MUNICIPAL 2.845/2019 | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 003/2021 E MEMORANDO SAPMA 073/2021. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 003/2021 E MEMORANDO SAPMA 073/2021. | 1.000,00 | ||
| 11/02/2021 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM INVESTIMENTOS EM FIBRA ÓPTICA, PARA ACESSO AO SISTEMA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.845/19, TERMO DE FOMENTO À INTERNET RURAL Nº 003/2021 E MEMORANDO SAPMA 073/2021. LIQUIDADO CFEM AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAPMA ALBERTO SCHWANKE. | 1.000,00 | ||
| 18/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002075/2021 SAMUEL INACIO DE OLIVEIRA - 7990 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||