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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MATERIAIS DIVERSOS, FITA ISOLANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA ISOLANTE 20MT DESTINADOS PARA USO PELA EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0103/2021.ORDEM DE COMPRA 521/2021. 9,50 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 MATERIAIS DIVERSOS, FITA ISOLANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA ISOLANTE 20MT DESTINADOS PARA USO PELA EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0103/2021.ORDEM DE COMPRA 521/2021. 95,00
22/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FITA ISOLANTE 20MT DESTINADOS PARA USO PELA EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 0103/2021.ORDEM DE COMPRA 521/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 534 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 95,00
24/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002143/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00