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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077

Dados do Empenho
Número do empenho: 2145 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FRESA, PINTURA, MONTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 128/2021.ORDEM DE SERVIÇO 523/2021. 1.780,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 SERVIÇO FRESA, PINTURA, MONTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 128/2021.ORDEM DE SERVIÇO 523/2021. 1.780,00
24/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 128/2021.ORDEM DE SERVIÇO 523/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 1.780,00
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002145/2021 VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 - 29460 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00