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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2156 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED BULBO 20 W 6500K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 118/2021.ORDEM DE COMPRA 531/2021. 35,90 179,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED BULBO 20 W 6500K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 118/2021.ORDEM DE COMPRA 531/2021. 179,50
22/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 118/2021.ORDEM DE COMPRA 531/2021.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 1123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 179,50
24/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002156/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 179,50
TOTAL 179,50 179,50 179,50
SALDO A PAGAR 0,00