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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095

Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 112/2021.ORDEM DE SERVIÇO 534/2021. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 112/2021.ORDEM DE SERVIÇO 534/2021. 250,00
17/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 112/2021.ORDEM DE SERVIÇO 534/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 409 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 250,00
22/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002159/2021 RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00