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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2254 Data de lançamento: 18/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 141/2021.ORDEM DE COMPRA 555/2021. 235,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2021 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 141/2021.ORDEM DE COMPRA 555/2021. 235,00
23/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 141/2021.ORDEM DE COMPRA 555/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3464 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 235,00
25/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002254/2021 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00