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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2272 Data de lançamento: 18/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSDICIONADOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2021.ORDEM DE SERVIÇO 572/2021. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2021 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSDICIONADOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2021.ORDEM DE SERVIÇO 572/2021. 600,00
22/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 06 ARES CONSDICIONADOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2021.ORDEM DE SERVIÇO 572/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 600,00
24/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002272/2021 SIDINEI SARTORI ME - 25431 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00