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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 18/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ESTEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTEIRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 013/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 585/2021. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ESTEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTEIRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 013/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 585/2021. 200,00
15/04/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ESTEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTEIRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 013/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 585/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1300 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADELCIO DA ROSA. 200,00
19/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002287/2021 MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA - 24126 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00