| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2303 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA DESINFECÇÃO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 067/2021.ORDEM DE SERVIÇO 590/2021. | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | SERVIÇO LIMPEZA DESINFECÇÃO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 067/2021.ORDEM DE SERVIÇO 590/2021. | 1.850,00 | ||
| 24/02/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 067/2021.ORDEM DE SERVIÇO 590/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1306 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 1.850,00 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA NA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 067/2021.ORDEM DE SERVIÇO 590/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1306 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 1.794,50 | ||
| 25/02/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2303/2021 | 55,50 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/02/2021 | 55,50 | 837/2021 | Lançada |
| TOTAL | 55,50 |