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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2305 Data de lançamento: 19/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SELADOR, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 194/2021.ORDEM DE COMPRA 592/2021. 179,00 179,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SELADOR, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 194/2021.ORDEM DE COMPRA 592/2021. 179,00
22/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 194/2021.ORDEM DE COMPRA 592/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 179,00
23/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002305/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 179,00
TOTAL 179,00 179,00 179,00
SALDO A PAGAR 0,00