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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2325 Data de lançamento: 19/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ADESIVO BARCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA O BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 014/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 611/2021. 540,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2021 OUTROS, ADESIVO BARCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA O BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 014/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 611/2021. 540,00
23/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA O BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 014/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 611/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 201 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. 540,00
25/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002325/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00