| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ADESIVO BARCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA O BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 014/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 611/2021. | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | OUTROS, ADESIVO BARCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA O BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 014/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 611/2021. | 540,00 | ||
| 23/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA O BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 014/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 611/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 201 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. | 540,00 | ||
| 25/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002325/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||