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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 19/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, TONER BROTHER TN 2370/660 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 180/2021.ORDEM DE COMPRA 620/2021. 59,88 119,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2021 OUTROS, TONER BROTHER TN 2370/660 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 180/2021.ORDEM DE COMPRA 620/2021. 119,76
26/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 180/2021.ORDEM DE COMPRA 620/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/11247 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 119,76
03/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002335/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 119,76
TOTAL 119,76 119,76 119,76
SALDO A PAGAR 0,00