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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2339 Data de lançamento: 19/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, MASSA FINA 20 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NA SALA DE ENFERMAGEM DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 235/2021.ORDEM DE COMPRA 624/2021. 76,80 76,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2021 MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, MASSA FINA 20 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NA SALA DE ENFERMAGEM DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 235/2021.ORDEM DE COMPRA 624/2021. 76,80
24/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA NA SALA DE ENFERMAGEM DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 235/2021.ORDEM DE COMPRA 624/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 74655 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 76,80
25/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002339/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 76,80
TOTAL 76,80 76,80 76,80
SALDO A PAGAR 0,00