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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2395 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 159/2021.ORDEM DE SERVIÇO 661/2021. 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 159/2021.ORDEM DE SERVIÇO 661/2021. 1.100,00
23/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 159/2021.ORDEM DE SERVIÇO 661/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. , 1.100,00
02/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002395/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00