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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2404 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,CORREIA B58 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 167/2021.ORDEM DE COMPRA 670/2021. 94,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 PEÇAS,CORREIA B58 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 167/2021.ORDEM DE COMPRA 670/2021. 94,00
24/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 167/2021.ORDEM DE COMPRA 670/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/3475 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 94,00
25/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002404/2021 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 94,00
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00