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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3138 Data de lançamento: 23/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 PEÇAS, COXIM/BOLACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 PEÇAS DE COXIM/BOLACHA DESTIANDOS PARA CONSERTO DOS ROLOS FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 161/2021.ORDEM DE COMPRA 672/2021. 195,00 4.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2021 PEÇAS, COXIM/BOLACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 PEÇAS DE COXIM/BOLACHA DESTIANDOS PARA CONSERTO DOS ROLOS FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 161/2021.ORDEM DE COMPRA 672/2021. 4.680,00
26/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 PEÇAS DE COXIM/BOLACHA DESTIANDOS PARA CONSERTO DOS ROLOS FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 161/2021.ORDEM DE COMPRA 672/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/23 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 4.680,00
03/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003138/2021 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762 4.680,00
TOTAL 4.680,00 4.680,00 4.680,00
SALDO A PAGAR 0,00