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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3161 Data de lançamento: 23/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 OUTROS, DISPENSER ALCOOL GEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 DISPENSERS DE ÁLCOOL GEL PARA COLOCAÇÃO NOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DA SECTD, CFE MEMORANDO SE 214/2021.ORDEM DE COMPRA 698/2021. 198,00 1.386,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2021 OUTROS, DISPENSER ALCOOL GEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 DISPENSERS DE ÁLCOOL GEL PARA COLOCAÇÃO NOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DA SECTD, CFE MEMORANDO SE 214/2021.ORDEM DE COMPRA 698/2021. 1.386,00
25/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 DISPENSERS DE ÁLCOOL GEL PARA COLOCAÇÃO NOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DA SECTD, CFE MEMORANDO SE 214/2021.ORDEM DE COMPRA 698/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1021 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES. 1.386,00
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003161/2021 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - 29670 1.386,00
TOTAL 1.386,00 1.386,00 1.386,00
SALDO A PAGAR 0,00