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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072

Dados do Empenho
Número do empenho: 3192 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM MURO, PINTURA GRADES VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MUROS E GRADES DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 058/2021.ORDEM DE SERVIÇO 707/2021. 780,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 SERVIÇO LAVAGEM MURO, PINTURA GRADES VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MUROS E GRADES DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 058/2021.ORDEM DE SERVIÇO 707/2021. 780,00
08/04/2021 VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MUROS E GRADES DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 058/2021.ORDEM DE SERVIÇO 707/2021. LIQUIDADO CFME NF 041/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 780,00
12/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003192/2021 ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 - 16355 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00