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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3344 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 236/2021.ORDEM DE COMPRA 744/2021. 242,00 242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 236/2021.ORDEM DE COMPRA 744/2021. 242,00
30/04/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 236/2021.ORDEM DE COMPRA 744/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 76361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 242,00
04/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003344/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 242,00
TOTAL 242,00 242,00 242,00
SALDO A PAGAR 0,00