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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 335 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. VALOR MENSAL DE R$ 270,00 0,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. VALOR MENSAL DE R$ 270,00 810,00
21/01/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. VALOR MENSAL DE R$ 270,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. JAN/2021. 270,00
01/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. VALOR MENSAL DE R$ 270,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. JAN/2021. 256,50
01/02/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 335/2021 13,50
19/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/6771 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.FEVEREIRO/2021. 270,00
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/6771 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.FEVEREIRO/2021. 256,50
01/03/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 335/2021 13,50
23/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 6909 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MARÇO/21. 270,00
01/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 6909 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MARÇO/21. 256,50
01/04/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 335/2021 13,50
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/01/2021 13,50 150/2021 Lançada
ISS 19/02/2021 13,50 746/2021 Lançada
ISS 23/03/2021 13,50 1416/2021 Lançada
TOTAL   40,50