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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 3351 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 245/2021.ORDEM DE SERVIÇO 729/2021. 3.950,00 3.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 245/2021.ORDEM DE SERVIÇO 729/2021. 3.950,00
01/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 245/2021.ORDEM DE SERVIÇO 729/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 3.950,00
08/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003351/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 3.950,00
TOTAL 3.950,00 3.950,00 3.950,00
SALDO A PAGAR 0,00