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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3358 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
282.00 OUTROS, CERTIFICADO COLORIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 282 CERTIFICADOS COLORIDOS PARA ENTREGA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEVIDO Á FORMAÇÃO CONTINUADA, CFE MEMORANDO SE 246/2021.ORDEM DE SERVIÇO 736/2021. 3,06 862,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 OUTROS, CERTIFICADO COLORIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 282 CERTIFICADOS COLORIDOS PARA ENTREGA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEVIDO Á FORMAÇÃO CONTINUADA, CFE MEMORANDO SE 246/2021.ORDEM DE SERVIÇO 736/2021. 862,92
26/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 282 CERTIFICADOS COLORIDOS PARA ENTREGA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEVIDO Á FORMAÇÃO CONTINUADA, CFE MEMORANDO SE 246/2021.ORDEM DE SERVIÇO 736/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/108 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECD HENRIQUE A.HENTGES. 862,92
03/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003358/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 862,92
TOTAL 862,92 862,92 862,92
SALDO A PAGAR 0,00