| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3362 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO 6 MM X 1,10 X 2,44 M | 69,00 | 2.760,00 |
| 20.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CUMMEIRA FIBROCIMENTO 15º VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4011, CFE MEMORANDO AS Nº 60/2021.ORDEM DE COMPRA 747/2021. | 54,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO 6 MM X 1,10 X 2,44 M MATERIAIS DIVERSOS, CUMMEIRA FIBROCIMENTO 15º VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4011, CFE MEMORANDO AS Nº 60/2021.ORDEM DE COMPRA 747/2021. | 3.840,00 | ||
| 24/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 4011, CFE MEMORANDO AS Nº 60/2021.ORDEM DE COMPRA 747/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14729 ATESTADA PELA COORDENADORA DE DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 3.840,00 | ||
| 26/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003362/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 3.840,00 | ||
| TOTAL | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||