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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3363 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 015/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 722/2021. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 015/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 722/2021. 100,00
25/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 015/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 722/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/735 ATESTADA PELO 2² SGT RICARDO GASTRING. 100,00
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003363/2021 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00