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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 3392 Data de lançamento: 25/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 243/2021.ORDEM DE SERVIÇO 763/2021. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2021 SERVIÇO INSTALAÇÃO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 243/2021.ORDEM DE SERVIÇO 763/2021. 800,00
01/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 243/2021.ORDEM DE SERVIÇO 763/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/202 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 800,00
08/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003392/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00