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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077

Dados do Empenho
Número do empenho: 3406 Data de lançamento: 25/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE RODA DO VEÍCULO CHERRY PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 018/2021.ORDEM DE SERVIÇO 769/2021. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2021 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE RODA DO VEÍCULO CHERRY PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 018/2021.ORDEM DE SERVIÇO 769/2021. 250,00
09/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE RODA DO VEÍCULO CHERRY PLACA IWT 9428 FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 018/2021.ORDEM DE SERVIÇO 769/2021. LIQUIDADO CFME NF 014/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 250,00
12/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003406/2021 VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 - 29460 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00