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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WILSON BOTH 39432220044

Dados do Empenho
Número do empenho: 3411 Data de lançamento: 25/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PORTA TRASEIRA E LATERAL DO VEÍCULO VAN PLACA IVJ 1249 FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 293/2021.ORDEM DE SERVIÇO 774/2021. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PORTA TRASEIRA E LATERAL DO VEÍCULO VAN PLACA IVJ 1249 FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 293/2021.ORDEM DE SERVIÇO 774/2021. 300,00
12/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PORTA TRASEIRA E LATERAL DO VEÍCULO VAN PLACA IVJ 1249 FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 293/2021.ORDEM DE SERVIÇO 774/2021. LIQUIDADO CFME NF 177/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 300,00
16/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003411/2021 WILSON BOTH 39432220044 - 11068 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00