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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3463 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2021.ORDEM DE SERVIÇO 809/2021. 1.979,01 1.979,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2021.ORDEM DE SERVIÇO 809/2021. 1.979,01
26/02/2021 SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVM 1811 FROTA 178 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 265/2021.ORDEM DE SERVIÇO 809/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.979,01
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003463/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322 1.979,01
TOTAL 1.979,01 1.979,01 1.979,01
SALDO A PAGAR 0,00