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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3483 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA STRADA ST 150 DESTINADA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 205/2021.ORDME DE COMPRA 822/2021. 480,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 BATERIA 150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA STRADA ST 150 DESTINADA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 205/2021.ORDME DE COMPRA 822/2021. 960,00
16/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA STRADA ST 150 DESTINADA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 205/2021.ORDME DE COMPRA 822/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 033426692/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. 960,00
18/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003483/2021 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00