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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3486 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,LUVA XCMG EIXO MOTOR VIBR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA XCMG EIXO DO MOTOR VIBRAÇÃO PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 206/2021.ORDEM DE COMPRA 825/2021. 5.120,00 5.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 PEÇAS,LUVA XCMG EIXO MOTOR VIBR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA XCMG EIXO DO MOTOR VIBRAÇÃO PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 206/2021.ORDEM DE COMPRA 825/2021. 5.120,00
03/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA XCMG EIXO DO MOTOR VIBRAÇÃO PARA CONSERTO DO ROLO FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 206/2021.ORDEM DE COMPRA 825/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3440 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 5.120,00
08/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003486/2021 DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211 5.120,00
TOTAL 5.120,00 5.120,00 5.120,00
SALDO A PAGAR 0,00