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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3552 Data de lançamento: 01/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PIVO, KIT AMORTECEDOR, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 186/2021.ORDEM DE COMPRA 837/2021. 920,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2021 PEÇAS, PIVO, KIT AMORTECEDOR, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 186/2021.ORDEM DE COMPRA 837/2021. 920,00
05/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 186/2021.ORDEM DE COMPRA 837/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/867 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 920,00
09/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003552/2021 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00