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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3553 Data de lançamento: 01/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO, SANITIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇODE SANITIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POSTO ODONTOLÓGICO, SETOR DE TRÃNSITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR DE PROJETOS E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SO 204/2021. ORDEM DE SERVIÇO 838/2021. 4.400,00 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2021 SERVIÇO, SANITIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇODE SANITIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POSTO ODONTOLÓGICO, SETOR DE TRÃNSITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR DE PROJETOS E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SO 204/2021. ORDEM DE SERVIÇO 838/2021. 4.400,00
08/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇODE SANITIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POSTO ODONTOLÓGICO, SETOR DE TRÃNSITO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR DE PROJETOS E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SO 204/2021. ORDEM DE SERVIÇO 838/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 2080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 4.400,00
10/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003553/2021 MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750 4.400,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SALDO A PAGAR 0,00