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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 356 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2021.MENSAL DE R$ 2.650,00. 0,00 7.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2021.MENSAL DE R$ 2.650,00. 7.950,00
29/01/2021 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/263; E/12412; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2021. 2.650,00
08/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2021.MENSAL DE R$ 2.650,00.LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/263; E/12412; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2021. 2.650,00
26/02/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/39989; U/27648; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2021. 2.650,00
05/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/39989; U/27648; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2021. 2.650,00
31/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME NF 67918 E 55288/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL JEISON DRUM. MARÇO/2021. 2.650,00
15/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A FIM DE ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME NF 67918 E 55288/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL JEISON DRUM. MARÇO/2021. 2.650,00
TOTAL 7.950,00 7.950,00 7.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.