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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077

Dados do Empenho
Número do empenho: 3610 Data de lançamento: 03/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA BORRACHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE BORRACHAS DE VIBRAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 232/2021.ORDEM DE SERVIÇO 900/2021. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2021 SERVIÇO TROCA BORRACHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE BORRACHAS DE VIBRAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 232/2021.ORDEM DE SERVIÇO 900/2021. 450,00
09/03/2021 SERVIÇO TROCA BORRACHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE BORRACHAS DE VIBRAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 232/2021.ORDEM DE SERVIÇO 900/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 450,00
12/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003610/2021 VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 - 29460 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00