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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3617 Data de lançamento: 03/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, CHAVE TESTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 244/2021.ORDEM DE COMPRA 907/2021. 98,80 98,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, CHAVE TESTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 244/2021.ORDEM DE COMPRA 907/2021. 98,80
05/03/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 244/2021.ORDEM DE COMPRA 907/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1135 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 98,80
09/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003617/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 98,80
TOTAL 98,80 98,80 98,80
SALDO A PAGAR 0,00