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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3627 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REVISAO 15.000KM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 15.000KM DA AMBULÂNCIA PLACA JAF7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 358/2021. ORDEM DE SERVIÇO 929/2021. 384,60 384,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 SERVIÇO REVISAO 15.000KM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 15.000KM DA AMBULÂNCIA PLACA JAF7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 358/2021. ORDEM DE SERVIÇO 929/2021. 384,60
08/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 15.000KM DA AMBULÂNCIA PLACA JAF7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 358/2021. ORDEM DE SERVIÇO 929/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 2021789 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 384,60
05/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003627/2021 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 28062 384,60
TOTAL 384,60 384,60 384,60
SALDO A PAGAR 0,00