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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3634 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DE ARCOND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 917/2021. 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DE ARCOND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 917/2021. 820,00
20/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 917/2021. LIQUIDADO CONFORME NF N° 1318, ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM ADELCIO DA ROSA. 820,00
23/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003634/2021 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00