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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3657 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO AIR CROSS PLACA IZF2G46 FROTA 207, CFE MEMORANDO AS Nº 103/2021.ORDEM DE SERVIÇO 942/2021. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO AIR CROSS PLACA IZF2G46 FROTA 207, CFE MEMORANDO AS Nº 103/2021.ORDEM DE SERVIÇO 942/2021. 120,00
23/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO AIR CROSS PLACA IZF2G46 FROTA 207, CFE MEMORANDO AS Nº 103/2021.ORDEM DE SERVIÇO 942/2021. LIQUIDADO CFME NF 675/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 120,00
25/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003657/2021 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00