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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3681 Data de lançamento: 05/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, ALVENARITE, CONEXÃO, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA EQUIPE DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 252/2021.ORDEM DE COMPRA 957/2021. 359,02 359,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2021 MATERIAIS DIVERSOS, ALVENARITE, CONEXÃO, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA EQUIPE DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 252/2021.ORDEM DE COMPRA 957/2021. 359,02
09/03/2021 MATERIAIS DIVERSOS, ALVENARITE, CONEXÃO, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA EQUIPE DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 252/2021.ORDEM DE COMPRA 957/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 359,02
12/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003681/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 359,02
TOTAL 359,02 359,02 359,02
SALDO A PAGAR 0,00