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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 3686 Data de lançamento: 05/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 214/2021.ORDEM DE SERVIÇO 962/2021. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 214/2021.ORDEM DE SERVIÇO 962/2021. 550,00
09/03/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 214/2021.ORDEM DE SERVIÇO 962/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 550,00
12/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003686/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00