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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3710 Data de lançamento: 05/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CAMARA 1000-20, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR DO ARO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 260/2021.ORDEM DE COMPRA 989/2021. 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2021 OUTROS, CAMARA 1000-20, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR DO ARO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 260/2021.ORDEM DE COMPRA 989/2021. 210,00
09/03/2021 OUTROS, CAMARA 1000-20, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR DO ARO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 260/2021.ORDEM DE COMPRA 989/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39708 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 210,00
12/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003710/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00