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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3723 Data de lançamento: 05/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BOBINA IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA USO NA IMPRESSORA DE SENHAS DA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 319/2021.ORDEM DE COMPRA 975/2021. 199,50 199,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2021 OUTROS, BOBINA IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA USO NA IMPRESSORA DE SENHAS DA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 319/2021.ORDEM DE COMPRA 975/2021. 199,50
18/05/2021 OUTROS, BOBINA IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA USO NA IMPRESSORA DE SENHAS DA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 319/2021.ORDEM DE COMPRA 975/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 199,50
20/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003723/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 199,50
TOTAL 199,50 199,50 199,50
SALDO A PAGAR 0,00