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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3732 Data de lançamento: 08/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA AUMENTO NO PORTÃO LATERAL DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 387/2021.ORDEM DE SERVIÇO 996/2021. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2021 SERVIÇO DE SOLDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA AUMENTO NO PORTÃO LATERAL DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 387/2021.ORDEM DE SERVIÇO 996/2021. 500,00
11/03/2021 SERVIÇO DE SOLDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA AUMENTO NO PORTÃO LATERAL DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 387/2021.ORDEM DE SERVIÇO 996/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 500,00
15/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003732/2021 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00